本報訊 3月24日上午,浙江省審計廳謝永剛副廳長在省審計廳經貿審計處處長杜良文、副處長周如苗的陪同下到集團調研指導,了解集團經營情況、內部審計工作的開展情況及2015年集團審計工作重點和目標。
會上,集團紀委書記陸翔介紹了集團總體經營情況、黨風廉政建設情況、集團內部審計工作的開展情況。針對集團2015年內部審計工作重點和思路,陸書記指出,一是要強化中心意識,充分發(fā)揮好內審的監(jiān)督職能。二是要突出兩個重點,加強審計信息化建設和機構隊伍建設,加大資源整合力度。三是要充分發(fā)揮內審預警作用,將審計監(jiān)督關口前移。四是要突出整改,發(fā)揮紀檢監(jiān)察的力量,進一步加強審計整改督促力度,提升審計成效。
聽取工作匯報后,謝廳長對集團三大板塊的經營狀況及內部審計工作的開展情況給予充分肯定,并對集團審計工作的總體思路和舉措表示贊同。在提到集團下一步內審工作的重點時,他指出,集團要進一步加強機構和隊伍建設,完善內審人員配備。同時,要加強隊伍力量的整合力度,充分利用外派監(jiān)事會、風控、財務、紀檢等相關部室的作用,增強審計的震懾力。其次,要加快信息化建設,利用信息化手段提前揭示業(yè)務經營風險,進一步提高審計效率和效果,充分發(fā)揮審計預警作用。最后,謝廳長強調今后相關部門之間應加強交流、分享經驗、互相合作。審計廳已專門成立審計整改督查處,督促審計整改工作。集團應進一步加強審計整改的督促力度,增強審計在促進內部管理中的作用。
會上,陸書記對謝永剛副廳長一行親臨集團調研指導表示了由衷的感謝,并強調集團上下一定會按照指示和要求積極貫徹落實相關工作。集團審計(法務風控)部林平總經理、財務管理部謝蔚然副總經理等參加了本次會議。 (徐文彥)